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AUDITORIA

Resumen Ejecutivo - INF- Nº UAI-MHE 04-2012

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 04/2012 correspondiente al "Seguimiento a la Auditoría Especial sobre la Veracidad de las Declaraciones Juradas Presentadas por la Empresa Petrobras Bolivia Refinación (PBR S.A.), por los periodos comprendidos entre los meses de marzo a diciembre de 2005 y enero a agosto de 2006 Informe N° MHE-UAI 02/2009 (C1)"

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 18/2011

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 18/2011 correspondiente a la “AUDITORIA OPERATIVA  A LOS PROCESOS DE EMISION DE INFORMES Y DICTAMENES TECNICOS PARA LA OTORGACION DE LICENCIAS AMBIENTALES, por el periodo comprendido entre el 01/01/10 al 31/12/10”.

Informe de Auditoría Interna INF. UAI – MHE N° 15-2013
Informe de Auditoría Interna INF. UAI - MHE N° 03/2012

Informe de Auditoría Interna INF. UAI - MHE N° 03/2012 correspondiente al “EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA – GESTION 2011”.

Informe de Auditoría Interna INF. UAI – MHE N° 06/2013
Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 19/2011

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 19/2011 correspondiente al SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. MHE – UAI N° 06/2010 RELATIVO A LA “AUDITORIA A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL – EVALUACION AL GRADO DE IMPLANTACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA  (Periodo:  Gestión 2009 al 31/08/2010”.

Informe de 2do sehuimiento auditoria de confiabilidad - Gestión 2007

Verificar si la implantación de recomendaciones se cumple en su totalidad y si las mismas están sustentadas con documentación suficiente y pertinente.

Informe de Auditoría Interna INF. UAI – MHE N° 10/2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. MHE – UAI N° 05/2010

SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF. MHE – UAI N° 05/2010 RELATIVO A LA “EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, por el periodo comprendido entre los meses de Enero de 2009 a Junio de 2010”

AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POR EXCEPCION DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA EJECUCION DE AUDITORIAS A LAS COMPAÑIAS PETROLERAS (Periodo: 14/07/06 al 30/09/07)

En cumplimiento a la recomendación No. R01 emitida por la Contraloría General del Estado en su Informe No. I1/E017/E08 W1 del 13 de noviembre de 2008, de evaluación al informe de auditoría interna No. INF. UAI – MHE 10/07 del 31 de diciembre de 2007, relativa a la Auditoria Especial sobre el Cumplimiento de Contratos por Excepción de Empresas Consultoras para la Ejecución de Auditorías a las Compañías Petroleras, la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía programó en su Programa Operativo Anual de la presente gestión la realización de la reformulación al mencionado informe, razón por lo cuál, mediante instrucción impartida por la Jefatura de Auditoría Interna según Memorándum MHE – UAI Nº 007/2012 del 12 de marzo de 2012, se realizó la "Reformulación al informe de Auditoría Especial sobre el cumplimiento de Contratos por Excepción de empresas consultoras para la ejecución de auditorías a las Compañías Petroleras".

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 13/2011

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 13/2011 correspondiente al “SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME No. INF. UAI-MHE 15/07 RELATIVO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE EGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTION 2007 DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA”

Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 12/2011
Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 06/2011

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 06/2011 correspondiente al “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME MHE-UAI N° 03/2010 SOBRE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA – GESTION 2009, por el periodo comprendido entre los meses de julio de 2010 a mayo de 2011”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 06/2011

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 06/2011 correspondiente al “SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME MHE-UAI N° 03/2010 SOBRE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REGISTROS CONTABLES DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA – GESTION 2009, por el periodo comprendido entre los meses de julio de 2010 a mayo de 2011”, ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la gestión 2011.

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI-MHE 05/2011
Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 16/2012

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 16/2012 de 05/12/12 correspondiente al examen sobre “Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. N° UAI – MHE 14/09 de la Auditoria Especial a la Gerencia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (GTI) de la Empresa Nacional de Electricidad, por los periodos comprendidos entre el mes de Enero de 2007 al 30/09/09” por el periodo 01/01/12 al 16/11/12 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la Gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 14/2012

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 14/2012 de 26/12/12 correspondiente al examen sobre “Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de Auditoría Financiera de cierre de la ex Superintendencia de Electricidad al 06/05/09” por el periodo segundo semestre de la Gestión 2009 al 31 de julio de 2012 ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la Gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 15/2012

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 15/2012 de 26/12/12 correspondiente al examen sobre “Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe de Auditoría Especial sobre las transferencias de Recursos Humanos, Bienes, Activos y/o Pasivos de la ex Superintendencia de Electricidad al 07/05/09” por el periodo segundo semestre de la Gestión 2009 al 31 de julio de 2012 ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la Gestión 2012.

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 17/2012

Informe de Auditoría Interna INF. N° UAI – MHE 17/2012 de 21/12/12 correspondiente al examen sobre “Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. N° UAI – MHE 11/09 de la Auditoria Especial al Proceso de Contratación Directa Estratégica de la Empresa Tecsult Internacional Limitée, realizada por la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, durante la Gestión 2008” por el periodo 01/01/12 al 16/11/12 ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hidrocarburos y Energía correspondiente a la Gestión 2012.

 
 
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